Модуль бюджетирования на платформе 1С 8. Х входит в состав комплекса бизнес-решений и обеспечивает следующие функциональные возможности автоматизации:
Ведение управленческого плана счетов предприятия по оказанию услуг
Процессное калькулирование себестоимости продукции (балансовая модель)
Открытый код алгоритмов и отчетов. Возможность развития системы силами собственных специалистов
Расчет плановых значений дебиторской и кредиторской задолженности на начало и конец каждого месяца
Быстрый пересчет планов и бюджетов в случае изменения внешней конъюнктуры или стратегии предприятия по оказанию услуг
Возможность контроля корректности внесенных данных в отчетах, интуитивная понятность вводимой информации для пользователя
Подневный расчет остатков денежных средств, ведение платежного календаря предприятия по оказанию услуг
Преднастроенные роли пользователей. Возможность использования программы сразу после инсталляции и заведения справочников
Комплексное производственное, экономическое и финансовое планирование
Расчет плановых значений остатков материалов, готовой продукции и денежных средств предприятия по оказанию услуг
Формирование полного комплекта планов и бюджетов, необходимых для контроля и управления деятельностью: бюджета доходов и расходов, бюджета движения денежных средств, бюджета закупок и продаж, функциональных бюджетов подразделений, прогнозного баланса
Планирование «снизу-вверх» и «сверху-вниз», с использованием производственных нормативов расхода ресурсов
Сравнение плановой и фактической информации по предприятию по оказанию услуг
Настройка функционала рабочих мест пользователей
Расчет потребности в производственных ресурсах на основании производственных нормативов предприятия по оказанию услуг
Настроенный пакет стандартных отчетов, необходимых в процессе бюджетного планирования и контроля. Возможность настройки собственных отчетов на основе стандартных
Формирование и проектирование отчетов по остаткам и оборотам управленческого плана счетов
Использование метода двойной записи плановых данных (на уровне системы) и метода ввода планируемых параметров деятельности (на уровне пользователя)
Ведение нормативно-справочной информации, необходимой для планирования и бюджетирования. Возможность репликации плановых и учетных справочников стандартными средствами 1С
Использование продукта позволяет обеспечить достижение следующих эффектов:
Взаимная непротиворечивость планов организации по оказанию услуг
Повышение финансовой дисциплины в организации. Сокращение «дублирующих» затрат и излишних запасов
Точное планирование потребности в производственных ресурсах. Возможность планирования «от продаж», «от производства» или «от наличия материалов»
Удобное формирование, контроль и актуализация бюджетов
Обоснованность планов деятельности: становится понятна природа и необходимость тех или иных затрат
Связь долгосрочного, оперативного и календарного планирования предприятия по оказанию услуг
Планирование деятельности компании в четком соответствии со стратегическими целями и задачами предприятия по оказанию услуг
Своевременное выявление кассовых разрывов и принятие мер по их ликвидации
Повышение качества принимаемых управленческих решений
Сокращение «времени реакции» на управляющее воздействия руководителя
Снижение затрат и непроизводительных издержек (до 10 процентов)
Повышение управляемости компании по оказанию услуг
Вовлеченность всех сотрудников в процесс. Легкое выявление «отстающих»
Сокращение времени и затрат на выполнение функций бюджетного планирования и контроля
Повышение информирования сотрудников и руководителей о планах других подразделений и компании в целом
|